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岳阳365bet_365bet体育投注-平台|官网@2024年度部门预算公开

编稿时间:2024-04-15 17:15   来源:岳阳365bet_365bet体育投注-平台|官网@  

目 录

  第一部分  2024年部门预算说明

  第二部分  2024年部门预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、项目支出绩效目标表

  22、部门整体支出绩效目标表

  23、一般公共预算基本支出表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分  2024年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  ①贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和统计法律、法规,完成国家、省统计调查任务;检查监督统计法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

  ②制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划;建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。

  ③指导和协调全市统计业务工作,组织开展全市有关专项调查;审核市直各有关部门的统计调查计划及其调查方案;根据国务院及省人民政府的统一部署,组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的基础统计数据。

  ④为市委、市人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料,并对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行365bet_365bet体育投注-平台|官网@、统计预测、统计检查和监督,向市委、市人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

  ⑤统一核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报;发布社会经济统计信息。

  ⑥建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各基层单位加强统计基础建设。

  ⑦协助有关部门承办全市统计技术资格考试和职称评审有关工作;组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

  ⑧负责统一管理全市民情民意调查工作;做好调查方案的设计工作,组织好每一项调查任务的完成,并写出调查分析报告。

  ⑨承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

  (二)机构设置

  根据编委核定,本部门内设机构有11个,所属事业单位3个。全部纳入2024年部门预算编制范围。

  内设科室分别是:办公室、统计执法监督科(365bet_365bet体育投注-平台|官网@统计执法监督局)、综合统计与经济研究室、国民经济核算与农村社会经济调查科、工业统计科、能源统计科、投资贸易外经统计科、人口和就业统计科(社会和科技统计科)、服务业统计调查科、普查科、人事科(离退休人员管理服务科)。

  所属事业单位分别是:统计局民调中心、统计局信息处理中心、365bet_365bet体育投注-平台|官网@农村抽样调查队。

  根据编委核定,本部门编制人数53人,在职实有人数50人,其中,行政编人数28人,事业编人数22人。退休人数36人。

  二、部门预算构成

  本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

  1、岳阳365bet_365bet体育投注-平台|官网@本级

  2、统计局民调中心、统计局信息处理中心、365bet_365bet体育投注-平台|官网@农村抽样调查队。二级机构财务未独立核算,人员经费与办公经费一并列入局机关预算。

  三、部门收支总体情况

  本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度年本部门收入预算1252.83万元,其中,一般公共预算拨款1252.83万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2024年收入较去年增加41.84万元,主要是因为人员经费增加。

  (二)支出预算

  2024年本部门支出预算1252.83万元,其中,201一般公共服务支出1079.36万元,208社会保障和就业支出80.89万元,210卫生健康支出38.43万元,221住房保障支出54.15万元,支出较去年增加41.84万元,主要是因为人员经费增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2024年一般公共预算拨款支出预算1252.83万元,其中,201一般公共服务支出1079.36万元,占86.15%;208社会保障和就业支出80.89万元,占6.46%;210卫生健康支出38.43万元,占3.07%;221住房保障支出54.15万元,占4.32%;具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为950.33万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为302.50万元(数据来源见表20),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:常规调查与培训专项支出18.00万元,主要用于对全市国民经济涉及的各行业经济指标进行数据统计与数据汇总、联网直报等方面,民意调查与考核专项支出20.00万元,主要用于民调中心事业运行,市委市政府交办的民调项目等方面,全国第五次经济普查专项支出120.00万元,主要用于普查宣传、普查数据采集等方面,统计工作经费专项支出70.00万元,主要用于服务业统计、劳动工资统计、统计执法督查、民意测评等方面,统计培训及资料印刷专项支出14.50万元,主要用于统计业务人员培训、统计产品印刷等方面,投入产出调查专项支出50.00万元,主要用于投入产出调查方面,新增两项民意调查专项支出10.00万元,主要用于清廉岳阳满意度调查和党委政府、市直部门及中央、省驻岳单位满意度调查等方面。

  五、政府性基金预算支出

  2024年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款145.63万元(数据来源见表12),比上一年减少1.76万元,下降1.19%。主要原因是残保金不计入公用经费中,计入人员经费。

  (二)“三公”经费预算

  本部门2024年“三公”经费预算数8.00万元(数据来源见表14),其中,公务接待费5.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费3.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费3.00万元)。2024年三公经费预算较上年减少7万元,主要原因是厉行节俭。

  (三)一般性支出情况

  2024年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  2024年度本部门未安排政府采购预算。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上年底,本部门共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2024年度本部门未计划处置车辆、设备等。

  2024年度本部门未计划新增车辆、设备等。

  (六)预算绩效目标说明

  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1252.83万元,其中,基本支出950.33万元,项目支出302.50万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2024年部门预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、项目支出绩效目标表

  22、部门整体支出绩效目标表

  23、一般公共预算基本支出表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

    2024年岳阳365bet_365bet体育投注-平台|官网@部门预算公开表(功能科目到明细).xlsx